如何正确申报德国增值税

2.步:确定您是否需要申报增值税

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3.步:计算应缴纳的增值税

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4.步:向德国税务局申报增值税

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第五步:保存有关记录

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1.步:准备申报表格

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对于每份USt-1表格,您都需要根据USt-2a表格上的信息计算出应缴纳的增值税。具体做法是:

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根据您的销售额和增值税税率,计算出应缴纳的增值税额

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减去已经付给供货商的增值税额(如果有的话)

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将剩余额度加入到USt-1表格中

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您从事商业活动

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您的进销存账册

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您的年度销售额达到或超过17,500欧元,但您的增值税税率为19%

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您的年度销售额达到或超过50,000欧元

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您的年度销售额达到或超过8,750欧元,但您的增值税税率为7%

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您的销售合同和发票

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您的银行对账单(证明您已收到顾客的付款)

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您的增值税申报表格

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您在德国境内销售商品或服务

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任何其他证明您销售商品或服务的文件

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如果您遇到任何问题,都可以联系德国税务局。

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若您的销售额低于上述金额,则一般不需要申报增值税。

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通常,您需要准备两份表格:

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为了方便查阅,您应当保存所有与您的增值税相关的文件和记录。这些资料包括:

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要申报增值税,您需要填写USt-1表格,并附上USt-2a表格。然后,将表格寄往德国税务局。

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一般而言,您需要每月向德国税务局申报增值税。但是如果您的年度销售额不超过400,000欧元,则您可以申请改为每季度申报。

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一般而言,您应当保存这些资料7年。但是,如果您的销售额达到或超过400,000欧元,那么您应当保存10年。

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一份USt-1:这是给德国税务局的申报表格,其中包含您所销售商品或服务的清单、申报期间的日期,以及您的增值税号。

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一份USt-2a:这是您给顾客的清单,上面应当注明您的增值税号、您所销售商品或服务的清单以及对应的价格,以及每项商品或服务的增值税率。

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以下情况,您都必须申报增值税:

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在每份USt-1表格中,您都需要注明您的增值税号。这是一个11位数字,前面10位数字是您的纳税人识别号,4.一位数字是校验码。

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